用友财务软件消审凭证(用友凭证审核以后有错怎么办)
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用友T3普通版如何反结账、反记账,结转损益的凭证如何删除掉
月结账之后,无法直接删除损益凭证。若需删除,必须先反结账至7月,再进行反过账操作,此时方可删除损益凭证。删除凭证后,建议重新过账和结账,确保账务处理的准确性。此外,如果之前生成的财务报表与当前账务状态不符,应重新生成报表,以保证数据的时效性和准确性。
反审核操作 以审核人的身份登录系统。 在审核界面,选择范围并选中需要反审的凭证。 点击弃审按钮,完成凭证的反审核操作。注意事项: 在进行上述操作时,请确保谨慎操作,以避免对账务数据产生不必要的影响。 如果修改的凭证涉及损益科目,可能需要先删除损益结转凭证,然后重新生成。
反记账操作,则是在总账系统中,同样进入“期末”菜单,选择“对账”,按下组合键Ctrl+H,以恢复到记账前的状态。期间损益结转,首先在总账系统中,选择“期末”菜单下的“转账定义”,在此处进行相关设置。完成定义后,点击“转账生成”按钮,系统会自动生成相应的期间损益结转凭证。
是用友软件么?如果是的话,先进行反结账,然后反记账,然后反审核,找到错的那张凭证作废并删除,重新结转损益即可。到总账模块—月末处理—月末结账,选择要取消结账的最后一个结账月份,按ctrl+shift+F6进行反结账,并输入帐套主管的口令即可。
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